ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
282 308 193 Kč 34,0 % 281 035 609 Kč 35,7 % 99,5 %
  • Další členění
  • Podseskupení
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 726 000 1 151 990 158,7 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 255 580 921 255 122 754 99,8 %
534 Neinv.převody vlast.fondům a ve vzt. k útvarům bez práv.os. 1 400 000 1 400 000 100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 24 601 272 23 360 865 95,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
1031 Pěstební činnost 2 000 1 500 75,0 %
2212 Silnice 1 000 135 13,5 %
3111 Mateřské školy 15 125 004 15 125 004 100,0 %
3113 Základní školy 37 704 238 37 689 238 100,0 %
3121 Gymnázia 0 5 000
3141 Školní stravování 5 950 000 5 950 000 100,0 %
3231 Základní umělecké školy 4 548 200 4 548 200 100,0 %
3312 Hudební činnost 10 000 10 000 100,0 %
3313 Film.tvorba,distribuce,kina,shr.audioviz.arch. 0 0
3314 Činnosti knihovnické 11 398 400 11 397 233 100,0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 30 000 30 000 100,0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 23 185 000 23 185 000 100,0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 432 000 432 000 100,0 %
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 45 325 000 45 325 000 100,0 %
3419 Ostatní sportovní činnost 10 000 10 000 100,0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 9 557 770 9 552 770 99,9 %
3513 Lékařská služba první pomoci 800 000 800 000 100,0 %
3543 Pomoc zdravotně postiženým 13 533 310 13 533 310 100,0 %
3544 Národní program zdraví 30 000 30 000 100,0 %
3635 Územní plánování 4 000 4 000 100,0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj JN 88 310 000 88 310 000 100,0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 232 000 231 240 99,7 %
3723 Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebezp. a komunálních 197 000 196 096 99,5 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 6 000 6 000 100,0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 120 000 114 750 95,6 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 000 50 2,5 %
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyz. osob 10 000 0 0,0 %
4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora sam.bydl. 6 000 6 000 100,0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000 18 900 63,0 %
6171 Činnost místní správy 66 000 8 650 13,1 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 400 000 1 400 000 100,0 %
6399 Ostatní finanční operace 23 221 000 22 053 262 95,0 %
6402 Finanční vypořádání 1 062 272 1 062 272 100,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 242 626 973 22 389 505 22 389 505 9,2 %
2023 Únor 248 238 623 25 137 673 47 527 178 19,1 %
2023 Březen 248 320 733 26 836 038 74 363 216 29,9 %
2023 Duben 258 190 693 18 411 502 92 774 718 35,9 %
2023 Květen 258 209 693 21 045 844 113 820 562 44,1 %
2023 Červen 261 876 191 20 167 534 133 988 096 51,2 %
2023 Červenec 261 886 191 31 282 815 165 270 911 63,1 %
2023 Srpen 261 892 191 18 343 902 183 614 813 70,1 %
2023 Září 284 936 023 34 903 433 218 518 246 76,7 %
2023 Říjen 284 931 023 23 732 858 242 251 104 85,0 %
2023 Listopad 285 429 023 19 390 924 261 642 028 91,7 %
2023 Prosinec 282 308 193 19 393 581 281 035 609 99,5 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2014 153 127 000 152 719 353 99,7 %
2015 165 736 000 165 595 421 99,9 %
2016 166 476 000 165 875 366 99,6 %
2017 186 910 000 186 645 656 99,9 %
2018 189 234 000 188 844 650 99,8 %
2019 202 091 002 202 475 919 100,2 %
2020 202 209 354 201 934 365 99,9 %
2021 197 716 433 196 742 924 99,5 %
2022 217 995 035 217 453 829 99,8 %
2023 282 308 193 281 035 609 99,5 %
2024 289 424 776 287 580 815 99,4 %
2025 274 454 780 94 931 386 34,6 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.